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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 注冊會計師王魏對某公司貨幣資金內(nèi)部控制狀況進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)以下情況:(1)出納員負責現(xiàn)金收付,收取、保管和開具銀行支票,保管法人代表印鑒,開具 銷售發(fā)票,登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,不定期盤點現(xiàn)金,每年編制一次銀行存款余額調(diào)節(jié)表(不論收到幾張對賬單),三天去一次銀行存取現(xiàn)金,并收取 銀行賬單。(2)三名會計員分別登記現(xiàn)金、銀行存款總賬及收入、費用總賬和明細賬,但不了 解銀行存款未達賬項,也不作任何賬務(wù)處理。(3)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)批準的特殊人員,可以根據(jù)需要到出納員處開取印章齊 全的空白支票,供用款之需。(4)出差人員可以到出納員處預(yù)支差旅費,經(jīng)填寫特地印制的借條,經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準后付款,借條抵作庫存現(xiàn)金,不進行賬務(wù)處理,出差人員回來報銷后收回借條銷毀。【要求】指出上述內(nèi)部控制存在的缺陷,并提出相應(yīng)的改進建議(在答題紙上列表作答)。存在的問題改進建議

    2017年10月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2017    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    注冊會計師王魏對某公司貨幣資金內(nèi)部控制狀況進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)以下情況:

    1)出納員負責現(xiàn)金收付,收取、保管和開具銀行支票,保管法人代表印鑒,開具 銷售發(fā)票,登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,不定期盤點現(xiàn)金,每年編制一次銀行存款余額調(diào)節(jié)表(不論收到幾張對賬單),三天去一次銀行存取現(xiàn)金,并收取 銀行賬單。

    2)三名會計員分別登記現(xiàn)金、銀行存款總賬及收入、費用總賬和明細賬,但不了 解銀行存款未達賬項,也不作任何賬務(wù)處理。

    3)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)批準的特殊人員,可以根據(jù)需要到出納員處開取印章齊 全的空白支票,供用款之需。

    4)出差人員可以到出納員處預(yù)支差旅費,經(jīng)填寫特地印制的借條,經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準后付款,借條抵作庫存現(xiàn)金,不進行賬務(wù)處理,出差人員回來報銷后收回借條銷毀。

    【要求】指出上述內(nèi)部控制存在的缺陷,并提出相應(yīng)的改進建議(在答題紙上列表作答)。

    存在的問題

    改進建議




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    下列哪種審計方法可以獲取實物證據(jù)?

    • A、分析程序
    • B、計算
    • C、監(jiān)盤
    • D、詢問

    為證實銷售交易是真實的,注冊會計師執(zhí)行的下列審計程序中恰當?shù)挠?/h3>
    • A、從主營業(yè)務(wù)收入明細賬中抽取若干筆分錄,追查有無發(fā)運憑證及其他佐證
    • B、檢查銷售交易記錄清單確定是否存在重號情況
    • C、檢查銷售賒銷審批手續(xù)及發(fā)貨審批手續(xù)
    • D、將銷售發(fā)票與商品價目表核對
    • E、檢查相關(guān)的銷項稅額

    下列屬于注冊會計師審計業(yè)務(wù)范圍的有

    • A、審查企業(yè)財務(wù)報表,出具審計報告
    • B、資產(chǎn)評估
    • C、承辦會計咨詢、會計服務(wù)業(yè)務(wù)
    • D、審查企業(yè)內(nèi)部控制,出具內(nèi)部控制審計報告
    • E、稅務(wù)咨詢

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